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市委宣传部2016年部门预算编报说明

发布时间:2016年03月15日 16:13 来源:

 

市委宣传部2016年部门预算编报说明

 

 

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

 

        部门法定代表人:肖银生

 

一、 部门概况

反映纳入部门预算管理的单位基本情况,包括:

(一) 部门主要职责

   中共天门市委宣传部是市委主管意识形态方面的综合职能部门,主要工作职责是: 

   1.负责指导全市理论学习,理论研究,理论宣传工作,制定理论教学规划,教学大纲,组织编写教学辅导材料,培训基层理论骨干。对市社会科学联合会的工作实施宏观指导与协调;

   2.负责引导社会舆论和指导、协调新闻出版部门的工作,对市广播电视局、天门日报社、市新闻出版局、市新闻工作者协会的工作实施宏观指导与协调;

   3.负指导精神产品的生产和文化市场的管理,对市文化局、市文联的工作实施宏观指导与协调;

   4.负责指导、规划、部署全市思想政治工作;受市精神文明建设指导委员会的委托,负责指导、规划、部署和组织全市社会主义精神文明建设活动,负责协调组织全市文明城市,文明村镇和文明行业的创建、评选、考核与管理工作;

   5.负责指导,规划,部署全市对上对外宣传工作;

   6.负责指导市直宣传战线领导班子建设,干部队伍建设和知识分子工作;会同市委组织部管理市直宣传战线领导干部;按照管理权限,做好市直宣传战线干部的考核任免和奖惩工作;

   7.组织贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针,指导宣传文化部门制定有关政策和规章,了解和掌握全市各阶层的思想动态;

   8.完成市委交办的其他中心工作。

(二) 内设机构

  根据工作职责市委宣传部机关设6个职能科室。分别是:办公室、政工科、宣传科、理论科、新闻科、党员教育科。市精神文明建设委员会办公室、市国防教育委员会办公室、市委市政府网络信息管理办公室、市社科联、市舆情应急指挥中心、市志愿者指导中心挂靠市委宣传部进行管理。

(三) 人员情况

   市委宣传部现有行政编制17个,事业编制6个。目前现有行政编制在职人员16人、事业编制在职人员2人、退休干部4人。

   二、部门年度工作重点

  1.把学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神一步引向深入;

  2.着力营造“增量提质 跨越赶超”的强大舆论气场

  3.推动市内传统媒体与新兴媒体深度融合发展

  4.着力把社会主义核心价值观建设落细落小落实;

  5.大力推进文化事业建设和文化产业发展

   6.着力打造一支“有激情、敢担当、能创新”的宣传队伍。

   、收支预算安排情况

   (一)收入预算情况

   2016年部门预算收入总额258.4万元,较上年预算增加30.5万元,增长12%。其中:经费拨款258.4万元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

    (二)支出预算情况

   2016年部门预算支出总额258.4万元,较上年预算增加30.5万元,增长12%。其中:一般公共服务258.4万元。

   (三)一般公共预算支出情况

  2016年一般公共预算支出总额258.4万元,较上年预算安排增加3.05万元,增长12%。其中基本支出112.4万元,项目支出146万元。

基本支出包括:(1)人员支出105.7299万元,较上年增加1.04万元,增长0.5%。(2)日常公用支出6.6701万元,较上年增加0.46万元,增长2.6%。

项目支出包括:报刊征订费45万元,中心组理论学习专项经费10万元,记者接待专项开支30万元,国防教育办公经费2万元,社科联专项经费5万元,舆情应急中心运行费30万元,十星级文明户奖金20万元,延安精神研究会专项开支4万元。共计146万元,较上年增加29万元,增长8.9%

   (四)政府性基金情况

   2016年我部门无政府性基金。

(五) 机关运行经费情况

反映部门的日常公用经费支出情况。

    2016年预算支出安排机关运行经费万元,其中:办公费2.04万元、印刷费0.187万元、水费0.17万元、电费0.34万元、邮电费0.17万元、报刊费0.51万元、差旅费1.7万元、维修费0.17万元、办公电话费0.34万元、会议费0.34万元、培训费0.34万元,公务接待费0.1261万元,工会经费0.237万元。较上年预算增加1.5万元,增长22%。增长原因:较上年新录用公务员1人,新调入人员1人

   四、部门“三公”经费预算情况

   2016年“三公”经费预算0.1261万元,较上年预算减少8万元,下降63.4%。其中:公务接待费0.1261万元,较上年减少2万元,下降68%,原因为严格控制接待对象和接待标准;因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,下降0%,原因为近几年我部门没有因公出国境情况;公车运行维护费0万元,较上年减少8万元,下降100%,原因为公务用车改革,取消此项开支

   五、政府采购预算安排情况

   反映当年预算安排的政府采购明细情况。

   2016年我部门本着节俭节约的原则,没有政府采购计划。

   六、其他需要说明的事项

   无其他需要说明的事项

   七、名词解释

   (一)部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

   (二)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  (六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

   (八)对个人和家族的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   ()政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

   (十)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

   (十)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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